Uchwała Nr XVII/84/16
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 23 listopada 2016 roku
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870)
Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje :
§ 1
W Uchwale Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
1.W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 38.009.355,04 zł.,
z tego :
- dochody bieżące w kwocie 37.257.164,71 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 752.190,33 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”
2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 36.239.355,04 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.670.870,04 zł.,
w tym :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 21.586.623,04 zł., w tym :
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 13.664.190,32 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.922.432,72 zł.,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.606.420,00 zł.,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.292.587,00 zł.,
4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 185.240,00 zł.”.
4. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :
-
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.171.000,00 zł.,
-
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.460.420,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.
5. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
6. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznika Nr 4 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
8. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
9. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku dokonuje się w oparciu o :
1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 40.404,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2016.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 14.703,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.
3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2016.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 81.544,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2016.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 852 Rozdział 85211 paragraf 2060 o kwotę 100.000,00 zł. w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195).
5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2016.4 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2016 poprzez zmniejszenie w Dział 852 Rozdział 85213 paragraf 2010 o kwotę 5.300,00 zł. oraz zwiększenie w Dział 852 Rozdział 85212 paragraf 2010 o kwotę 116.803,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
6) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
|